关于开展****年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告(招标编号:/)
项目所在地区:河南省
*、招标条件
本关于开展****年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告已 由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金见附件,招标人为/。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。
*、项目概况和招标范围
规模:见附件
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(***)关于开展****年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告 ;
*、投标人资格要求
(***关于开展****年气密性铸件、特殊金工件供应商资质能力预审工作的公告) 的投标人资格能力要求:见附件;
本项目不允许联合体投标。
*、招标文件的获取
获取时间:从****年**月**日 **时**分到****年**月**日 **时**分 获取方式:见附件
*、投标文件的递交
递交截止时间:****年**月**日 **时**分
递交方式:见附件电子上传文件递交
*、开标时间及地点
开标时间:****年**月**日 **时**分
开标地点:见附件
*、其他
见附件
*、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
*、联系方式
招 标 人:/
地 址:/
联 系 人:/
电 话:/
电子邮件:/
招标代理机构:************
地 址:
河南省平顶山市开源路***号楼(开源路与鹰翔路交汇处,平高集团有限公司西 门对面)
联 系 人: **
电 话: ****-*******
电子邮件: **_*****@***.***
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
关于开展****年气密性铸件、特殊金工件供应商资 质能力预审工作的公告
为加强平高集团有限公司、河南平高电气股份有限公 司(以下简称“平高集团”、“平高电气”)供应商资质 能力管理,进*步提升供应履约质效,现组织开展气密性 铸件、特殊金工件(轴、齿轮、齿条、拐臂等具有特殊材 质或特殊表面处理、热处理的金工件)供应商资质能力预 审工作,欢迎有合作意向供应商积极参与报名,现将具体 事项通知如下。
*、 资质能力预审方式及条件
本次资质能力预审采用合格制,分为书面文件资格审 核、现场审核、样品验证*个阶段。
第*阶段:书面文件资格审核。申请人按要求提交书 面文件后,由采购人组建评审组对提交文件进行资格审核,满足相关品类资格要求既通过书面文件资格审核。
第*阶段:现场审核。第*阶段审核通过后采购人组 建审核组进行现场审核,按照相关物资品类资质能力核实 评价表(附表2、附表3)内容逐项进行打分,整体得分大 于等于**分即通过现场审核。
第*阶段:样品验证。第*阶段通过后,采购人组织 实施样品验证,由项目单位提供样品清单,申请人从样品 清单中选择至少2种*部件开展样品验证(每种*部件各有
2次验证机会),样品制造、试验、运输等费用由申请人自 行承担。
申请人通过样品验证后,即通过本次资质能力预审,由采购人发放资质能力预审合格通知书,申请人凭此通知 书可参与平高集团、平高电气****年度集中采购活动中相 关项目单位相应物资品类标包的应答。未通过本次资质能 力预审的申请人将不具有参加平高集团、平高电气****年 度集中采购活动中相应品类标包的应答资格。
在此,特邀请有意愿的潜在申请人(以下简称申请人)提出资质能力预审申请。
*、申请人资格要求
(*)通用资格要求
1.本次资格预审要求申请人须为中华人民共和国境内 依法注册的法人或非法人组织,须具备相应货物的制造/开 发能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货 的供货能力。
2.本次资格预审不接受联合体申请。
3.本次资格预审不接受代理商申请。
4.本次资格预审不接受代理申请。
5.申请人及其资格预审产品须满足附件:
5.1必须具有生产资格预审产品所需的生产场地、生产 设备、生产人员、产品及元器件检测能力。
5.2申请人应具备对外购外协原材料和部分工序外部委 托加工进厂验收所需的检验制度、检测设备和仪器,原材 料管理具有可追溯性。
5.3取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的 有效许可证。
5.4应有良好的财务状况和商业信用。
5.5必须具有生产资质能力预审产品所需工序的工艺文 件、作业指导书,且能保证产品生产的需要。各个工序按 工艺文件执行,并具有可追溯性。
5.6必须具有生产资质能力预审产品所需的出厂检测能 力,包括检测场地、检测设备和检测人员。
5.7在资质能力预审结果有效期内,通过资质能力预审 的申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时 书面告知采购人。是否影响其资格条件,将由采购人组织 对其提交的书面材料进行评审并作出认定。
6.根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的
《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的
通知》的规定,申请人不得被人民法院列为失信被执行人
。
7.根据《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其
有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知(发改运行[
****]***号)要求,申请人不得被纳入电力行业市场主体
严重违法失信“黑名单”。
8.申请人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信 息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常 名录信息的。
(*)专用资格要求
本表作为专用资格条件,申请人及其申请产品须满足相应的专用资格要求:
预审 标段 | 厂商 要求 | 销售业绩 | 生产设备、试验设备 | 工艺控制及出厂检验 能力 | 生产厂房 |
气密 性铸 件 | 制造 商 | ****年至今气密性铸铝 类产品累计不低于**** 元的供货业绩(提供合同 或中标通知书扫描件加 盖公章,原件备查)。 | 数控镗床、熔炼炉、数控车床*****、着色、超声波检 漏设备、X射线探伤机、拉力 试验机、光谱仪、金相检验仪、炉前化学成分检验设备、检 测平台、模具设计分析软件、调制设备等 | 整套生产工艺文件、生产制造过程检验记 录、试验工艺或试验 规程文件、出厂检验 报告。 | 应具有生产应答产品所需的生产场地。(生产厂房 应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供 土地使用权证或房屋产权证;长期租赁的提供租赁 合同,并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权 证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋 产权证的,应提供乡镇级及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。采购人有权对其进行进*步的现 场核实。) |
特殊 金工 件 | 制造 商 | ****年至今累计不低于2 ***元的供货业绩(提供 合同或中标通知书扫描 件加盖公章,原件备查)。 | 氩弧焊机、压力机或冲床、折 弯机、数控车床*****、检 验平台、光谱仪(或者具备其 他材料检验能力、设备手段) | 各制造工序详细的质 量 控 制 检 查 卡 片 ,1种典型产品的全套 制造过程记录。 | 应具有生产应答产品所需的生产场地。(生产厂房 应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供 土地使用权证或房屋产权证;长期租赁的提供租赁 合同,并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权 证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋 产权证的,应提供乡镇级及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。采购人有权对其进行进*步的现 场核实。) |
备注:
1.申请文件中提供的证明材料扫描件应清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹,否则视为无效。
2.业绩日期以合同签订时间或中标通知书出具日期为准。业绩日期范围:****年1月1日至****年**月**日。
*、资质能力预审申请资料要求
1.基本信息:申请人填写平高集团/平高电气供应商调 查表(附表1)、提供厂家介绍(含地理位置、营业规模、人员及设备情况、技术及质量管理体系简述、企业优势等)、营业执照扫描件。
2.认证情况:申请人质量、环境、安全等认证证书扫 描件、涉及污染行业的须提供环保批文扫描件。
3.生产许可证:申请人提供的生产许可证应在有效期 内,应与资质能力预审物料种类对应。
4.
生产厂房:生产厂房应为自有或租赁。其中生产厂房为自 有的提供土地使用权证或房屋产权证(彩色扫描件);租 赁的提供租赁合同,并提供厂房所有人的土地使用权或房 屋产权证明(彩色扫描件)。采购人有权对其进行进*步 的现场核实。
5.生产设备、试验设备情况:申请人提供*****版生产 设备清单、检验设备清单及相关购买发票,设备及现场照 片。
6.财务状况:申请人提供年审报告或同等效力证明文 件(如****-****年财务报表扫描件)。
7.业绩证明:****-
****年业绩统计表、部分合同复印件、中标通知书或其他 证明文件、技术成果认证扫描件等。
7.1业绩不认可的有(包括但不限于):a.与同类产品 制造厂之间的业绩;b.在试验室或试验站的业绩;c.与代 理商之间的业绩(出口业绩除外);d.出口业绩的外贸合 同、发票、报关单及对应产品型号等信息资料难以核实或 不全的。
7.2母公司与子公司之间、同*母公司下的各个子公司 之间、存在控股关系的不同公司之间的业绩不能相互替代。
7.3供货业绩合同供货方和实际产品生产方必须为同* 申请人。
7.4申请人如发生收购、重组、改制、合并、分立、名 称变更等情况,须提供充分且合法、有效的证明材料。
7.5收购其他企业,被收购企业注销的,收购方可继承 被收购方的业绩。
8.资信情况:申请人近*个月内信用中国查询记录。
9.管理资料:申请人提供管理制度照片、库房单据扫 描件1-
5份、关键工序作业指导书复印或扫描件、质检记录扫描件 1-5份、设备管理台帐扫描件等。
*、资格预审申请文件的递交
1.申请文件递交(上传)的截止时间为:****年5月** 日**:**(北京时间),所有申请文件应当在递交截止时间 前递交(提交)采购人。
2.申请文件递交(上传)的邮箱: **_*****@***.***
3.本项目采用邮箱报名方式,意向供应商可通过电子 邮件进行报名,将资料加盖公章,扫描后发送至报名邮箱。****/*****版文件须同时提供电子版及扫描版、资料打 包文件名称请用公司全称命名。
4.
对于存在造假行为的申请人,将严格按照《平高集团有限 公司供应商不良行为管理实施细则》进行处理。
5.逾期提交的申请文件,将予以拒收。申请截止时间 之前未成功提交电子申请文件,采购人不予受理。不接受 邮寄、现场提交等电子提交方式以外的其他方式提交资格 申请文件及资格申请文件的修改文件。
*、发布公告的媒介
本次资格预审公告同时在中国招标投标公共服务平台(w **.*************.***)和平高集团供应链管控平台(:*****/***/)上发布。
*、联系方式
联系部门:************ 联系人:**
电话:****-*******
邮箱:**_*****@***.***
地址:平顶山市南环东路**号
*、合规声明
本资格预审文件符合国家相关法律法规规定,若国家颁 布新的法律法规或对原有法律法规进行修订,以新施行的 法律法规规定为准。
*、权利声明
禁止对本资质能力预审文件进行任何形式的转载(包 括但不限于部分或全文转载、修改后转载)或任何未经书 面授权的使用。任何单位或个人不得违法转载(包括但不 限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载 修改或补充内容等)资质能力预审公告、不得对资质能力 预审公告等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使 用,任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本资 质能力预审文件的,采购人将依法追究法律责任。
附表1:
平高集团/平高电气供应商调查表
企业名称 | 企业名称 | 法人代表 | 是否代理商 | ||||||||||
公司地址 | 邮 编 | 代理公司 | |||||||||||
联系电话 | 传 真 | 联 系人 | |||||||||||
建厂年月 | 固定资产 | 注册资金 | |||||||||||
企业性质 | 占地面积 | 建筑面积 | |||||||||||
经营范围 | |||||||||||||
开户银行 | 帐号 | ||||||||||||
在册员工人数 | 生产人员 | 质检人员 | |||||||||||
其他 | 技术人员 | 采购人员 | |||||||||||
人员状况 | 职务 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 联系电话 | 手机 | |||||||
总经理或厂长 | |||||||||||||
生产负责人 | |||||||||||||
技术负责人 | |||||||||||||
质量负责人 | |||||||||||||
在册员工的学 历、技术职称结 构 | |||||||||||||
可供应物 资 | 物资名称 | 规格型号 | 年产能 | 主要原材料名称 | 供应厂家 | 备注 | |||||||
主要生产 设备(可加 附页) | 设备名称 | 规格型号 | 出厂日期 | 使用年限 | 数量 | 产地 | 主要生产工序 | ||||||
见清单 | |||||||||||||
主要检测 设备(可加 附页) | 设备名称 | 规格型号 | 出厂日期 | 使用年限 | 数量 | 产地 | 主要检测功能 | ||||||
见清单 | |||||||||||||
作业管理 | 每日工作 时间 | 每日班次 | 每周工作日 | ||||||||||
认证体系 | 认证类别 | 有/无 | 证书编号 | 认证年限 | 认证机构 | ||||||||
质量管理体系认证 | |||||||||||||
环境管理体系认证 | |||||||||||||
职业健康安全管理体系认证 | |||||||||||||
所获荣誉 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
采购 情况(可加 附页) | 主要供应商名称 | 采购(*元) | 占全年采购量比例(%) | ||||||||||
****年 | ****年 | ****年 | ****年 | ||||||||||
销售 | 主要客户 | 销售额(*元)(最近2年) | 占全年销售量比例(%) |
情况(可加 附页) | ****年 | ****年 | ****年 | ****年 | ||
经营 效益 | 指标 | 近两年经营情况 | ||||
****年 | ****年 | |||||
产值(*元) | ||||||
销售总额(*元) | ||||||
主营业务收入(*元) | ||||||
利税总额(*元) | ||||||
财务状况 | - | ****年 | ****年 | |||
财务状况-规 模 | 主营业务收入净额(*元) | |||||
实收资本(*元) | ||||||
财务状况-风 险 | 资产负债率(%) | |||||
流动比率(%) | ||||||
财务状况-盈 利 | 净资产收益率(%) | |||||
净现金流动比 率(%) | ||||||
环境管理评价 是否有污染物(废气、废水、噪声)超标排放? 是否对员工进行环境保护等方面的培训? | ||||||
是否属于特殊行业,如果是,有没有相应的资质证书(如生产许可证等)? |
附表2-1:
平高集团、平高电气(气密性铸件类)供应商资质能力核实评价表
价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 结论 | 得分 | |
*票否决项 | 营业执照经营范围与供货品类不相符 | □是 □否(否决) | |||
是否被列入被执行人名单 | □是 □否(否决) | ||||
是否通过*******或同等质量管理体系认证,且在有效期内 | □是 □否(否决) | ||||
有无实体生产设备 | □是 □否(否决) | ||||
有无环评审批 | □是 □否(否决) | ||||
(*)基本 资质(**分) | 厂房面积 (3分) | 厂房总面积 | 以现场提供证据(房产证或租赁合同)或测 量为准 | □厂房面积*****平方米以上(3分) □****-*****平方米(2分)□****-****平方米(1分) | |
人力资源 (5分) | 职工总数: ,其中:管理人员: 人,财务人员: 人,技术人员: 人,质检人员: 人,售后服务人员: 人;(3分) | □职工总数超过**人(3分)□**-**人(2分) □少于**人(1分) | |||
专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书,有证书比例 %;其中管理人员: 人,取证 人;财务人员: 人,取证 人;技术人员: 人,取证 人;质检人员: 人,取证 人;(1分) | □全部(1分) □**%以上(含)(0.5分)□小于**%(0分) | ||||
是否有全员培训计划,培训是否按计划开展(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) |
财务状况 (6分) | 注册资金(元)(2分) | 以营业执照登记为准 | □注册资金与公司实力相匹配(2分) □较匹配(1分) □不匹配(0.5分) | ||
近*年平均利润率(%)(1分) | 财务报告 | □>6%(1分) □2-6%(0.5分)□<2%(0分) | |||
资产负债率(%)(1分) | 上*年度数据 | □<**%(1分) □≥**%(0分) | |||
流动比率(1分) | 上*年度数据,流动比率=流动资产/流动负 债 | □>1.5(1分) □1-1.5(0分) | |||
财务报表(1分) | 是否经第*方审计 | □是(1分) □否(0分) | |||
管理体系 (3分) | 生产、人事、安全、财务等 主要制度是否健全(1.5分) | 有关管理制度 | □良好(1.5分)□*般(1分) □差(0分) | ||
各部门、岗位分工是否明确,工作流程是否顺畅(1.5分) | 岗位说明书、工作流程指引 | □良好(1.5分)□*般(1分) □差(0分) | |||
环保体系 (3分) | 是否建立职业健康安全、环境保证体系(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
厂区环境、绿化、卫生情况(1分) | □良好(1分) □*般(0分) | ||||
制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□不达标(0分) | ||||
研发能力 (5分) | 自主产权专利技术、产品(2 分) | 研发的主要新技术是 ;新产品是 | □良好(2分) □*般(1.2分)□较差(0.6分) |
研发部门、实验室(1分) | 实验室级别:□国家级;□行业级;□企业 级 | □良好(1分) □*般(0.6分)□较差(0.3分) | |||
研发人员(1分) | 研发人员总数 人,其中:教授级 人,高级 人 | □良好(1分) □*般(0.6分)□较差(0.3分) | |||
研发资金投入(1分) | 年投入研发资金 元;研发资金投入与销售收入比例是 %。 | □>3%(1分) □1-3%(0.5分)□<1%(0分) | |||
销售业绩(申请 许可供应产品)(5分) | 销售业绩(3分) | □销售业绩非常好,有固定合 作知名大客户,3分; □比较好,有与大客户合作业 绩,2分; □*般,1分; □比较差,0分。 | |||
是否在电力装备上有应用(2 分) | 主要用户: 数量: | □≥3个(2分) □1-2个(1分) □无(0分) | |||
(*)生产 能力(**分) | 生产能力 (**分) | 生产装备水平(**分) | 详细见考察与评价(见附件2- 2气密性铸件类供应商装备能力评分标准) | ||
生产工艺(3分) | 生产工艺描述 | 生产工艺先进程度□良好(3分) □*般(2分) □较差(1分) | |||
行业经验(2分) | 查看订单、合同记录等 | □从业**年以上(2分)□从业5-**年(1.5分)□从业3-5年(1分) □从业不足3年(0.5分) | |||
产能(3分) | 该类物资上年度产值与平高集团该类物资上 年度订单总额之比****% | □大于**%(3分)□**%-**%(2分)□小于**%(1分) |
生产管理 (**分) | 生产环境 (2分) | 生产现场管理情况(有无分区域、有无安全 通道、有无标识、待加工件和半成品是否码 放整齐)(2分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□差(0分) | ||
各要素作业(如生产制造、产品的仓储)以 及检验是否在适宜的环境中进行(照明、温 度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等)、是否有工作保护设施(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | ||||
作业文件及图纸控制(3分) | 各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已 配备,是否有工序流转卡(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量 检查项目、频度、判定标准及测量工具是否 明确(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
是否有足够的控制以保证操作人员使用正确 的文件,是否能防止误用过期规范或图纸(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
设备管理 (4分) | 是否编制有生产设备台账,台账是否有设备 型号规格、采购日期及管理编号等信息,是 否有定期检查及保养的结果、故障及修理结 果等记录(1.5分) | □良好(1.5分)□*般(1分) □较差(0.5分) | |||
检测设备是否在检定期内,是否建立专项台 账(2.5分) | □良好(2.5分)□较差(0分) | ||||
生产环节控制 (3分) | 各工序流程记录是否保存完好,保证可追溯(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
重大更改,包括材料和工艺,在执行前是否 通知客户,并取得批准(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
发运前是否充分考虑了运输对质量的影响,且有具体措施(1分) | □是(1分) □否(0分) |
(*)质量 保证体系 (**分) | 质量体系 (**分) | 是否确定了质量目标,措施是否展开(1分) | □已制定了目标与措施,并认 真执行(1分) □确定了质量目标,但未进行 分解(0.5分) □没有目标,认识淡薄(0分) | |
是否定期进行质量体系内部审核(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | |||
是否设立质量保证部门,其职责和权力有无书面定义,对不符合质量要求的 项目是否有权力中止生产,是否控制检验印章(1.5分) | □是(1.5分) □否(0分) | |||
质量保证部门是否发出周期性质量报告,包括合格率,质量问题,客户投诉、缺陷分析等(1.5分) | □是(1.5分) □否(0分) | |||
是否按照试验检查标准和程序进行(3.5分) | □试验检查员充分理解内容,按标准及顺序实施(3.5分)□部分试验方法没有制定,由 试验检查员自行判定(2分)□有标准但完全不遵守标准和 顺序操作,或标准尚未制定(0.5分) | |||
检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存,抽查2-3份产品档案(1.5分) | □是(1.5分) □否(0分) | |||
不合格品及原料 管控(**分) | 是否对原材料供应商进行评审(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||
是否有合格供方名录(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) |
不合格品如何处理,是否建立不合格品(含原材料、半成品、成品)管理程 序,并设置不合格品隔离区,是否有不合格品检验、处理记录(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | |||
原材料及半成品库房管理(是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚)(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理,在储存及运输过程中有 无采取防尘、防锈、防碰伤等措施(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
主要原材料供货渠道是否稳定、可靠(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | |||
原材料入厂是否能够自检,还是外委检验(2分) | □自检(2分) □委外检验(1分)□未复检(0分) | |||
原材料发生问题是否可追溯(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
合计 | 合计 分(合计总分低于**分,判定否决) | |||
供方名称 | 供货类别 | |||
审核员签字 | 审核日期 |
附表2-2:
气密性铸件类供应商装备能力评分标准
评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分 值 | 评 价 得 分 | 存 在 问 题 | ||
装备能力(气密性 铸件) | 制造装 备 | 模具设计能力 | 拥有模具设计软件工具、专业设计 人员。 | 能够提供模具设计凭证,**分。 能够提供模具设计委外凭证,本项得5分。 无法提供模具设计相关委托、加工凭证,本项得0分。 | ** | ||
熔炼能力 | 铸件制造关键设备熔炼能力,按熔 炼炉吨位计算,数量可累计 | 熔炼能力≥**,得**分; **>熔炼能力≥**,得8分;**>熔炼能力≥1.**,得7分;1.**>熔炼能力,得5分; | ** | ||||
加工能力 | 铸件加工关键大型加工设备:镗床、立式车床、*能铣床的数量 | 合计台数大于等于5台得**分;合计台数大于等于3台得**分;合计台数大于等于2台得**分;合计台数小于2台得2分; 机加工序委外者,本项得**分。 | ** | ||||
热处理能力 | 配有热处理设备 | 根据与熔炼能力相匹配程度,酌情给1-5分; | 5 | ||||
表面处理设备 | 配有满足产能的抛丸(喷砂)处理 设备。 | 抛丸(喷砂)处理设备每具备*台得2.5分,最高得 5分。 | 5 | ||||
检测设 备 | 炉前化学成分分析 设备 | 1、配有光谱仪。 2、化学成分分析无外协。 | 1、有光谱仪者5分。 2、化学成分分析外协者2分。 | 5 |
金相显微镜、数码 相机 | 1、金相显微镜1台。2、金相观察无外协。 | 1、有金相显微镜者5分。 2、金相观察外协者2分。 | 5 | ||||
常温*能试验机 | 1、力学性能能试验机能进行拉伸、弯曲试验,吨位满足拟供应件性 能检测要求。 2、常温力学性能无外协。 | 1、至少有力学性能试验机1台,且设备保养状态良 好者5分。 2、常温力学性能外协者2分。 | 5 | ||||
埋藏缺陷检测设备 | 1、具有超声探伤仪、射线探伤全 套设备。 2、设备齐全,能正常使用,各类 设备每年定期校准,具有法定计量 部门出具的合格证。 3、埋藏缺陷检测无外协。 | 1、配有超声探伤仪5分、射线探伤仪者5分,最高得 **分。 2、埋藏缺陷检测外协者得0分。 | ** | ||||
其他检测设备(硬 度计、便携式光谱 仪、*坐标检测仪、红外测温仪、测 厚仪、粗糙度仪、长度测量仪、游标 卡尺等) | 1、设备齐全,能正常使用,各类 设备每年定期校准,具有法定计量 部门出具的合格证。 | 1、根据设备齐全情况、保养新旧程度、计量校准情 况可酌情判分,封顶**分。 | ** | ||||
压力、气密试验设 备 | 1、试验设备齐全。2、试验无外协。 | 1、根据压力、气密试验设备齐全情况,酌情给5-**分。 2、压力、气密试验外协者0分。 | ** | ||||
小计 | 本项分值权重**% | *** |
附件3-1
平高集团(特殊金工类)供应商资质能力核实评价表
评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 结论 | 得分 | 存在 问题 | |
*票否决项 | 营业执照经营范围与供货品类不相符 | □是 □否(否决) | ||||
是否被列入被执行人名单 | □是 □否(否决) | |||||
是否通过*******或同等质量管理体系认证,且在有效期内 | □是 □否(否决) | |||||
有无实体生产设备 | □是 □否(否决) | |||||
有无环评审批 | □是 □否(否决) | |||||
(*)基本资 质(**分) | 厂房面积(3分) | 厂房总面积 | 以现场提供证据(房产证或租赁 合同)或测量为准 | □厂房面积****平方米以上(3分) □****-****平方米(2分)□***-****平方米(1分) |
人力资源(5分) | 职工总数: ,其中:管理人员: 人,财务人员: 人,技术人员: 人,质检人员: 人,售后服务人员: 人;(3分) | □职工总数超过**人(3分)□**-**人(2分) □少于**人(1分) | ||||
专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书,有证书比 例 %;其中管理人员: 人,取证 人;财务人员: 人,取证 人;技术人员: 人,取证 人;质检人员: 人,取证 人;(1分) | □全部(1分) □**%以上(含)(0.5分)□小于**%(0分) | |||||
是否有全员培训计划,培训是否按计划开展(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | |||||
财务状况(6分) | 注册资金(元)(2分) | 以营业执照登记为准 | □注册资金与公司实力相匹 配(2分) □较匹配(1分) □不匹配(0.5分) | |||
近*年平均利润率(%) (1分) | 财务报告 | □>6%(1分) □2-6%(0.5分)□<2%(0分) | ||||
资产负债率(%)(1分) | 上*年度数据 | □<**%(1分)□≥**%(0分) | ||||
流动比率(1分) | 上*年度数据,流动比率=流动 资产/流动负债 | □>1.5(1分)□1-1.5(0分) | ||||
财务报表(1分) | 是否经第*方审计 | □是(1分) □否(0分) | ||||
管理体系(3分) | 生产、人事、安全、财 务等主要制度是否健全(1.5分) | 有关管理制度 | □良好(1.5分)□*般(1分) □差(0分) |
各部门、岗位分工是否 明确,工作流程是否顺 畅(1.5分) | 岗位说明书、工作流程指引 | □良好(1.5分)□*般(1分) □差(0分) | ||||
环保体系(3分) | 是否建立职业健康安全、环境保证体系(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
厂区环境、绿化、卫生情况(1分) | □良好(1分) □*般(0分) | |||||
制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□不达标(0分) | |||||
研发能力(5分) | 自主产权专利技术、产 品(2分) | 研发的主要新技术是 ;新产品是 | □良好(2分) □*般(1.2分)□较差(0.6分) | |||
研发部门、实验室(1 分) | 实验室级别:□国家级;□行业 级;□企业级 | □良好(1分) □*般(0.6分)□较差(0.3分) | ||||
研发人员(1分) | 研发人员总数 人,其中:教授级 人,高级 人 | □良好(1分) □*般(0.6分)□较差(0.3分) | ||||
研发资金投入(1分) | 年投入研发资金 元;研发资金投入与销售收入比 例是 %。 | □>3%(1分) □1-3%(0.5分)□<1%(0分) | ||||
销售业绩(申请许 可供应产 品) (5分) | 销售业绩(3分) | □销售业绩非常好,有固定 合作知名大客户,3分; □比较好,有与大客户合作 业绩,2分; □*般,1分; □比较差,0分。 |
是否在电力装备上有应 用(2分) | 主要用户: 数量: | □≥3个(2分)□1-2个(1分)□无(0分) | ||||
(*)生产能 力(**分) | 生产能力(**分) | 生产装备水平(**分) | 详细见考察与评价(见附件3-2特殊金工件类供应商装备能力 评分标准) | |||
生产工艺(3分) | 生产工艺描述 | 生产工艺先进程度□良好(3分) □*般(2分) □较差(1分) | ||||
行业经验(2分) | 查看订单、合同记录等 | □从业**年以上(2分)□从业5-**年(1.5分)□从业3-5年(1分) □从业不足3年(0.5分) | ||||
产能(3分) | 该类物资上年度产值与平高集团 该类物资上年度订单总额之比*1 **% | □大于**%(3分)□**%-**%(2分)□小于**%(1分) | ||||
生产管理(**分) | 生产环境 (2分) | 生产现场管理情况(有无分区域、有无安全通道、有无标识、待 加工件和半成品是否码放整齐)(2分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□差(0分) | |||
各要素作业(如生产制造、产品 的仓储)以及检验是否在适宜的 环境中进行(照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等)、是否有工作保护设施(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | |||||
作业文件及图纸控制(3分) | 各工序的工艺文件及作业指导文 件是否都已配备,是否有工序流 | □是(1分) □否(0分) |
转卡(1分) | ||||||
工艺文件及作业指导文件的作业 要点、质量检查项目、频度、判 定标准及测量工具是否明确(1 分) | □是(1分) □否(0分) | |||||
是否有足够的控制以保证操作人 员使用正确的文件,是否能防止 误用过期规范或图纸(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||||
设备管理 (4分) | 是否编制有生产设备台账,台账 是否有设备型号规格、采购日期 及管理编号等信息,是否有定期 检查及保养的结果、故障及修理 结果等记录(1.5分) | □良好(1.5分)□*般(1分) □较差(0.5分) | ||||
检测设备是否在检定期内,是否 建立专项台账(2.5分) | □良好(2.5分)□较差(0分) | |||||
生产环节控制(3分) | 各工序流程记录是否保存完好,保证可追溯(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
重大更改,包括材料和工艺,在 执行前是否通知客户,并取得批 准(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||||
发运前是否充分考虑了运输对质 量的影响,且有具体措施(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||||
(*)质量保 证体系 (**分) | 质量体系(**分) | 是否确定了质量目标,措施是否展开(1分) | □已制定了目标与措施,并 认真执行(1分) □确定了质量目标,但未进 行分解(0.5分) |
□没有目标,认识淡薄(0分) | |||||
是否定期进行质量体系内部审核(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | ||||
是否设立质量保证部门,其职责和权力有无书面定义,对 不符合质量要求的项目是否有权力中止生产,是否控制检 验印章(1.5分) | □是(1.5分) □否(0分) | ||||
质量保证部门是否发出周期性质量报告,包括合格率,质 量问题,客户投诉、缺陷分析等(1.5分) | □是(1.5分) □否(0分) | ||||
是否按照试验检查标准和程序进行(3.5分) | □试验检查员充分理解内容,按标准及顺序实施(3.5分) □部分试验方法没有制定,由试验检查员自行判定(2分) □有标准但完全不遵守标准 和顺序操作,或标准尚未制 定(0.5分) | ||||
检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存,抽查2-3份产品档案(1.5分) | □是(1.5分) □否(0分) | ||||
不合格品 及原料管 控(**分) | 是否对原材料供应商进行评审(1分) | □是(1分) □否(0分) | |||
是否有合格供方名录(1分) | □是(1分) □否(0分) |
是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | ||||
不合格品如何处理,是否建立不合格品(含原材料、半成 品、成品)管理程序,并设置不合格品隔离区,是否有不 合格品检验、处理记录(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | ||||
原材料及半成品库房管理(是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚)(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理,在储 存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤等措施(1 分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
主要原材料供货渠道是否稳定、可靠(1分) | □良好(1分) □*般(0.5分)□较差(0分) | ||||
原材料入厂是否能够自检,还是外委检验(2分) | □自检(2分) □委外检验(1分)□未复检(0分) | ||||
原材料发生问题是否可追溯(1分) | □是(1分) □否(0分) | ||||
合计 | 合计 分(合计总分低于**分,判定否决) | ||||
供方名称 | 供货类别 | ||||
审核员签字 | 审核日期 |
附表3-2:
特殊金工件类供应商装备能力评分标准
评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 分值 | 评价得 分 | 存在问 题 | ||
装备能力(特殊金 工件) | 制造装备 | 起重能力 | 满足生产所需吨位和相 匹配吊装能力 | 1、制造车间,起重能力大于1.**者3分,吨位大、台数多酌情加分,封顶5分。 | 5 | ||
加工能力 | 生产设备--种类 | 1、有数控加工中心,且各类设备齐全,加工精度高,无需委外加工,得**分。 2、车、铣、刨、磨、钻、割各类设备齐全,得**分。 3、设备不全,少数工序需委外加工,得**分。 4、设备严重不全。(否决) | ** |
加工能力 | 生产设备--使用年限 | 1、平均使用年限5年以下,得**分。2、平均使用年限5-**年,得**分。3、平均使用年限**-**年,得9分。4、平均使用年限**年以上,得6分。 | ** | ||||
检验设备 | 检验能力 | 检验设备--种类 | 1、有包括*座标在内的全部所需检测设备(硬度计、检验平台、直尺、*分尺、粗糙度仪、长度测量 仪、游标卡尺)者**分。 2、没有*座标,其它检测设备齐全,**分。 3、检测设备基本齐全,**分。 4、检测设备严重不足,0分。 | ** | |||
材质化验能力 | 1、有材质化验设备,且设备保养状态良好者5分。 | 5 | |||||
力学性能检验能 力 | 1、至少有力学性能试验机1台,且设备保养状态良 好者5分。 | 5 | |||||
小计 | 本项分值权重**% | *** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部